|
|
Faktúra |
2290067235
|
Faktúra za elektrinu
|
590,00 |
s DPH |
|
21.10.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energiteika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
25.10.2016 |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160329
|
Pracovný materiál-vedenie pokladnice
|
5,00 |
s DPH |
|
21.10.2016 |
|
|
|
RVC Košice |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
25.10.2016 |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21621950
|
Administr.a hospod.školy, Vzdelávanie detí
|
84,01 |
s DPH |
|
24.10.2016 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
25.10.2016 |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2902016
|
Revízia a čistenie komínov
|
58,80 |
s DPH |
|
21.10.2016 |
|
|
|
Marta Kakalejčíková - KOMINÁRSTVO |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
25.10.2016 |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Faktúra za elektrinu
|
418,55 |
s DPH |
|
21.10.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
25.10.2016 |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
8789310769
|
Faktúra za telefón
|
21,17 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7283616521
|
Dodávka zemného plynu
|
2 480,00 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7228767791
|
Dodávka zemného plynu
|
2 480,00 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160012
|
Školské potreby HN
|
1 056,38 |
s DPH |
|
11.10.2016 |
|
|
|
H.K.J, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21619668
|
Testovanie 9
|
39,06 |
s DPH |
|
28.09.2016 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201612547
|
Obraz.valec, zapek.jednotka, farby do tlač.
|
401,14 |
s DPH |
|
26.09.2016 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
28.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016036
|
Mesačné popl., servis zásah
|
119,52 |
s DPH |
|
26.09.2016 |
|
|
|
G-COMP s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
28.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
5570023658
|
Služby STP APV IVES
|
71,70 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.09.2016 |
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
161512
|
Kancelárske potreby
|
281,45 |
s DPH |
|
16.09.2016 |
|
|
|
MIVA MARKET, spol.s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.09.2016 |
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160069
|
Čítanky-audio CD
|
99,00 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
|
|
|
Občianske združenie Fonéma |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.09.2016 |
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21618293
|
Dokumentácia ZŠ
|
45,30 |
s DPH |
|
21.09.2016 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.09.2016 |
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1615884
|
Učebnice ANJ
|
35,05 |
s DPH |
|
26.10.2016 |
|
|
|
AD REM, Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161859
|
Kalkulačky
|
45,78 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
|
|
|
MIVA MARKET, spol.s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Faktúra za elektrinu
|
180,00 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.09.2016 |
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3812016
|
Požiarna ochrana za IV.Q.2016
|
97,00 |
s DPH |
|
16.11.2016 |
|
|
|
POPRAKO, spol. s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
18.11.2016 |
30.11.2016 |