|
|
Faktúra |
20200114
|
Účtovné súvzťažnosti
|
36,90 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
|
|
|
RVC Košice |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254032837
|
Fakt.telefón
|
21,17 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Fakt.elektrina
|
1 096,79 |
s DPH |
|
11.03.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8716556243
|
Dodávka zemného plynu
|
1 737.00 |
s DPH |
|
04.03.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020009
|
Servis kotolne
|
195,12 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
|
|
|
VVINGS Košice s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200107
|
Dezinsekcia
|
456,00 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
|
|
|
Daniel Repka, DERATEX-EKO |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2001076
|
Potraviny
|
9,72 |
s DPH |
|
04.03.2020 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
530008588
|
Potraviny
|
208,80 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
21722020
|
Potraviny
|
121,39 |
s DPH |
|
28.02.2020 |
|
|
|
MILK - AGRO spol. s r.o. Prešov, prevádzka Mníšek nad Hnilcom |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202002013
|
Potraviny
|
139,44 |
s DPH |
|
27.02.2020 |
|
|
|
ALPEKA, Smižany |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72005843
|
Potraviny
|
102,92 |
s DPH |
|
26.02.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
530005748
|
Potraviny
|
19,03 |
s DPH |
|
11.02.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200017
|
Potraviny
|
216,17 |
s DPH |
|
25.02.2020 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
27.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
530007867
|
Potraviny
|
114,24 |
s DPH |
|
25.02.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
27.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
530007811
|
Potraviny
|
156,15 |
s DPH |
|
25.02.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
27.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200204
|
Potraviny
|
250,08 |
s DPH |
|
24.02.2020 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
27.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200101839
|
Potraviny
|
24,83 |
s DPH |
|
24.02.2020 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
27.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200101838
|
Potraviny
|
9,03 |
s DPH |
|
24.02.2020 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
27.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200101837
|
Potraviny
|
1,34 |
s DPH |
|
24.02.2020 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
27.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200018
|
Bezpečnosť práce
|
74,00 |
s DPH |
|
21.02.2020 |
|
|
|
Štefan Štirban |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
25.02.2020 |
25.02.2020 |