|
Faktúra |
7164013437
|
Zemný plyn
|
2 040,00 |
s DPH |
|
01.01.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
1190541
|
Zber a odvoz odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
02.05.2019 |
|
|
|
ESPIK GROUP s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.05.2019 |
07.05.2019 |
|
Faktúra |
71911359
|
Potraviny
|
80,60 |
s DPH |
|
29.03.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
Objednávka |
642019
|
Potraviny
|
80,60 |
s DPH |
|
26.03.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
12.04.2019 |
|
Faktúra |
1901668
|
Potraviny
|
9,72 |
s DPH |
|
03.04.2019 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
Objednávka |
712019
|
Potraviny
|
9,72 |
s DPH |
|
03.04.2019 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
12.04.2019 |
|
Faktúra |
20190035
|
Potraviny
|
165,14 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
Objednávka |
702019
|
Potraviny
|
165,14 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
12.04.2019 |
|
Faktúra |
530911262
|
Potraviny
|
142,55 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
Objednávka |
692019
|
Potraviny
|
142,56 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
12.04.2019 |
|
Faktúra |
8784031607
|
Dodávka zemn.plynu
|
1 999,00 |
s DPH |
|
03.05.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.05.2019 |
07.05.2019 |
|
Faktúra |
1020190024
|
Štartovné v súťaži Englishstar
|
100,00 |
s DPH |
|
29.04.2019 |
|
|
|
LEXICON s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
20190038
|
Potraviny
|
176,69 |
s DPH |
|
09.04.2019 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
Faktúra |
201901487
|
Moje prvé čiary, Písmenká
|
161,70 |
s DPH |
|
29.04.2019 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
0309085603
|
Fakt.mobil
|
32,30 |
s DPH |
|
17.04.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
Faktúra |
534190133
|
Šatníková skrinka
|
504,35 |
s DPH |
|
17.04.2019 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
Faktúra |
1002938616
|
Direktor Standard
|
81,74 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
Faktúra |
2290067235
|
Fakt.elektrina
|
821,41 |
s DPH |
|
11.04.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
Faktúra |
201931
|
Odpadové hospodárstvo
|
45,00 |
s DPH |
|
11.04.2019 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
Faktúra |
19111
|
Príprava váh a závažia k úrad.overeniu
|
159,60 |
s DPH |
|
11.04.2019 |
|
|
|
Ľubomír Špígeľ - VÁHASPOL |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
25.04.2019 |
25.04.2019 |