|
Faktúra |
7164013437
|
Zemný plyn
|
2 040,00 |
s DPH |
|
01.01.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
0309085603
|
Fatkúra telefón
|
31,58 |
s DPH |
|
20.06.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
21.06.2019 |
21.06.2019 |
|
Faktúra |
8784056575
|
Faktúra plyn
|
1 999,00 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
Faktúra |
1190689
|
Zber a odvoz odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
|
|
|
ESPIK GROUP s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
Faktúra |
1008645701
|
Faktúra telefón
|
21,17 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
Faktúra |
1904341127
|
Vychovavateľ
|
6,00 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
Faktúra |
21909345
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
Faktúra |
1019060342
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
03.06.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
Faktúra |
1902001347
|
Čistiace prostriedky
|
357,52 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
|
|
|
Hagleitner Service Center Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
Faktúra |
519309999
|
Overenie váhy
|
111,60 |
s DPH |
|
02.05.2019 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
Faktúra |
190450
|
Čipové karty ATOS
|
35,00 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
|
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
Faktúra |
1008645701
|
Faktúra telefón
|
21,16 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
Faktúra |
2290067235
|
Faktúra elektrina
|
745,76 |
s DPH |
|
20.06.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
21.06.2019 |
21.06.2019 |
|
Faktúra |
2019036
|
Bona sportive Cleaner
|
149,94 |
s DPH |
|
11.06.2019 |
|
|
|
Pavol Plachý |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
Faktúra |
19602323
|
Online knižnica
|
246,60 |
s DPH |
|
17.06.2019 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
Faktúra |
9119002114
|
ASC Agenda Komplet
|
399,00 |
s DPH |
|
17.06.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
Faktúra |
1019050330
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
23.05.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.05.2019 |
23.05.2019 |
|
Faktúra |
5021908169
|
Verejná správa SR
|
117,00 |
s DPH |
|
15.05.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
Faktúra |
2290067235
|
Faktúra elektrina
|
698,90 |
s DPH |
|
15.05.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
Faktúra |
201911250
|
Tonery
|
223,44 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.05.2019 |
20.05.2019 |