|
|
Objednávka |
792014
|
Mäso,mäsové výrobky
|
88,75 |
s DPH |
|
23.04.2014 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14100968
|
Potraviny
|
42,90 |
s DPH |
|
23.04.2014 |
|
|
|
Ing. Lubomir Gallovic-AGROPLUS |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Objednávka |
782014
|
Potraviny
|
43,01 |
s DPH |
|
23.04.2014 |
|
|
|
Ing. Lubomir Gallovic-AGROPLUS |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
71413713
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
57,73 |
s DPH |
|
22.04.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Objednávka |
812014
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
57,73 |
s DPH |
|
22.04.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
71413947
|
Mlieko školské
|
5,76 |
s DPH |
|
17.04.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Objednávka |
802014
|
Mlieko školské
|
5,76 |
s DPH |
|
17.04.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10101942
|
Potraviny
|
340,15 |
s DPH |
|
16.04.2014 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
530409411
|
Potraviny
|
72,18 |
s DPH |
|
15.04.2014 |
|
|
|
Inmedia, Zvolen |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Objednávka |
772014
|
Potraviny
|
72,19 |
s DPH |
|
15.04.2014 |
|
|
|
Inmedia, Zvolen |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201411014
|
Výmena transfer pásu, farby do tlačiarne
|
134,52 |
s DPH |
|
14.04.2014 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1400037
|
Oprava Notebookov
|
132,00 |
s DPH |
|
14.04.2014 |
|
|
|
AXDATA,s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Objednávka |
762014
|
Mäso
|
61,20 |
s DPH |
|
14.04.2014 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140028
|
Mäso
|
61,20 |
s DPH |
|
14.04.2014 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14100921
|
Potraviny
|
29,27 |
s DPH |
|
11.04.2014 |
|
|
|
Ing. Lubomir Gallovic-AGROPLUS |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Objednávka |
752014
|
Potraviny
|
29,30 |
s DPH |
|
11.04.2014 |
|
|
|
Ing. Lubomir Gallovic-AGROPLUS |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0760604746
|
Faktúra za služby pevnej siete 03/2014
|
30,95 |
s DPH |
|
11.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7144739100
|
Dodávka zemného plynu
|
2 033,00 |
s DPH |
|
11.04.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
PINWH5
|
Nákup nábytku
|
699,00 |
s DPH |
|
10.04.2014 |
|
|
|
Mobelix SK s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
PINWH6
|
Nákup nábytku
|
699,00 |
s DPH |
|
10.04.2014 |
|
|
|
Mobelix SK s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
10.04.2014 |