|
|
Faktúra |
2290067235
|
Faktúra za elektrinu
|
910,00 |
s DPH |
|
17.02.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150087
|
Hravá chémia, biológia
|
248,00 |
s DPH |
|
17.02.2015 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150132
|
Inovatívne námety na BIO, FYZ, CHEM
|
10,89 |
s DPH |
|
17.02.2015 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150152
|
Malý vedec 1,2,3
|
30,88 |
s DPH |
|
17.02.2015 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1402008538
|
Čistiace potreby
|
136,51 |
s DPH |
|
16.02.2015 |
|
|
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
215028
|
Poplatok za seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
16.02.2015 |
|
|
|
Obec Margecany |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21501643
|
Dokumentácia ZŠ
|
45,85 |
s DPH |
|
11.02.2015 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
530503838
|
Potraviny
|
39,17 |
s DPH |
|
10.02.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Objednávka |
322015
|
Potraviny
|
39,22 |
s DPH |
|
10.02.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150015
|
Kalibrácia teplomerov
|
65,00 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
|
|
|
Ing. Ivan Leško - GAROMA |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4770484835
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
24,54 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Objednávka |
302015
|
Potraviny
|
95,23 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
|
|
|
Ing. Lubomir Gallovic-AGROPLUS |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15100361
|
Potraviny
|
96,22 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
|
|
|
Ing. Lubomir Gallovic-AGROPLUS |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150126
|
Kancelársky papier
|
278,62 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
|
|
|
MIVA MARKET, spol.sr.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500009
|
Tabuľa universal 2ks
|
240,00 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
|
|
|
AXDATA,s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500592
|
Vajcia
|
9,72 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Objednávka |
292015
|
Vajcia
|
9,72 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Objednávka |
282015
|
Potraviny
|
267,40 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek na Hnilcom 497 |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1011651
|
Potraviny
|
267,36 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1015004
|
Oprava plynovej kotolne
|
718,20 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
|
|
|
VVINGS Košice s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
04.02.2015 |