|
|
Objednávka |
1342015
|
Potraviny
|
193,81 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1352015
|
Potraviny
|
432,11 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15101967
|
Potraviny
|
113,99 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
|
|
|
Ing. Lubomir Gallovic-AGROPLUS |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150056
|
Potraviny
|
166,68 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1392015
|
Potraviny
|
9,72 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1382015
|
Potraviny
|
166,69 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1504639
|
Potraviny
|
9,72 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150123
|
Služba v oblasti bezpečnosti práce
|
60,00 |
bez DPH |
|
21.08.2015 |
|
|
|
Štefan Štirban, Prakovce |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2512015
|
Požiarna ochrana za III.Q.2015
|
99,00 |
s DPH |
|
19.08.2015 |
|
|
|
POPRAKO, spol. s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9776266667
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
21,17 |
s DPH |
|
14.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7155191208
|
Dodávka zemného plynu
|
1 246,00 |
s DPH |
|
14.08.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Faktúra za elektrinu
|
180,00 |
s DPH |
|
14.08.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1500046
|
Notebooky ASUS X553
|
3 904,80 |
s DPH |
|
05.08.2015 |
|
|
|
AXDATA,s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
151154
|
Farby na natieranie
|
423,28 |
s DPH |
|
21.07.2015 |
|
|
|
MIVA MARKET, spol.s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1152205944
|
Školské tlačivá
|
228,98 |
s DPH |
|
21.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Faktúra za elektrinu
|
670,00 |
s DPH |
|
20.07.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2775314081
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
21,38 |
s DPH |
|
16.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
201512040
|
Farby do tlačiarne, obrazový valec
|
383,28 |
s DPH |
|
16.07.2015 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2282015
|
Dodávka nového PHP P6T
|
31,00 |
s DPH |
|
08.07.2015 |
|
|
|
POPRAKO, spol. s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1500599
|
Učebnice - Angličtina
|
621,30 |
s DPH |
|
07.07.2015 |
|
|
|
PhDr.A.Oslancová - Albion Books |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
07.07.2015 |