|
|
Faktúra |
201513218
|
Farby do tlačiarne
|
188,64 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1982015
|
Potraviny
|
88,46 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
|
|
|
Ing. Lubomir Gallovic-AGROPLUS |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15011
|
Pracovné zošity
|
462,00 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
|
|
|
TomWorld s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15010
|
Knihy
|
232,00 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
|
|
|
TomWorld s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15009
|
Encyklopédie
|
252,00 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
|
|
|
TomWorld s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15008
|
Encyklopédie
|
246,00 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
|
|
|
TomWorld s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1501304751
|
Potraviny
|
164,33 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1992015
|
Potraviny
|
164,34 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15102714
|
Potraviny
|
88,46 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
|
|
|
Ing. Lubomir Gallovic-AGROPLUS |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
4779139552
|
Faktúra za telefón
|
21,17 |
s DPH |
|
06.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
49185024
|
Mesačník DUO
|
36,00 |
s DPH |
|
06.11.2015 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2015
|
Školské športové potreby
|
1 229.60 |
s DPH |
|
06.11.2015 |
|
|
|
Mirasport, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1505911
|
Potraviny
|
9,72 |
s DPH |
|
04.11.2015 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1972015
|
Potraviny
|
9,72 |
s DPH |
|
04.11.2015 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150071
|
Potraviny
|
139,55 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1962015
|
Potraviny
|
139,57 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
530528182
|
Potraviny
|
131,08 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
1952015
|
Potraviny
|
131,06 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7115318008
|
Dodávka zemného plynu
|
1 246,00 |
s DPH |
|
02.11.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
21521512
|
Personálne riadenie
|
42,55 |
s DPH |
|
02.11.2015 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
02.11.2015 |