|
|
Objednávka |
122016
|
Potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
25.01.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
71601216
|
Potraviny
|
91,03 |
s DPH |
|
25.01.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Objednávka |
132016
|
Potraviny
|
91,03 |
s DPH |
|
25.01.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
160054
|
Potraviny
|
172,12 |
s DPH |
|
25.01.2016 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20161102
|
Časopis škola 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
25.01.2016 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
71600210
|
Potraviny
|
95,62 |
s DPH |
|
21.01.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Objednávka |
92016
|
Potraviny
|
95,61 |
s DPH |
|
21.01.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1600293
|
Potraviny
|
9,72 |
s DPH |
|
20.01.2016 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
201610069
|
Obrazový valec, farby do tlačiarne
|
307,66 |
s DPH |
|
20.01.2016 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Objednávka |
82016
|
Potraviny
|
9,72 |
s DPH |
|
20.01.2016 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Faktúra za elektrinu
|
22,21 |
s DPH |
|
19.01.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
Objednávka |
72016
|
Potraviny
|
115,25 |
s DPH |
|
19.01.2016 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Faktúra za elektrinu
|
860,00 |
s DPH |
|
19.01.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160005
|
Potraviny
|
115,24 |
s DPH |
|
19.01.2016 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1780964410
|
Faktúra za telefón
|
21,50 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
160036
|
Potraviny
|
118,69 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
62016
|
Potraviny
|
172,21 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7105667469
|
Dodávka zemné plynu
|
2 480,00 |
s DPH |
|
15.01.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7433220328
|
Dodávka zemného plynu
|
2 746,00 |
s DPH |
|
15.01.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
52016
|
Potraviny
|
500,83 |
s DPH |
|
14.01.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
14.01.2016 |