|
|
Objednávka |
2442017
|
Potraviny
|
10,40 |
s DPH |
|
11.12.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2472017
|
Potraviny
|
173,49 |
s DPH |
|
11.12.2017 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2482017
|
Potraviny
|
1,92 |
s DPH |
|
11.12.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
31710660
|
Izolačné dvojsklo
|
66,50 |
s DPH |
|
11.12.2017 |
|
|
|
SLOVSYSTÉM s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700866
|
Kontrola bezpečnosti v TV
|
276,00 |
s DPH |
|
11.12.2017 |
|
|
|
E K O T E C spol. s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
172378
|
Kancelársky materiál
|
798,32 |
s DPH |
|
11.12.2017 |
|
|
|
MIVA MARKET, spol.s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1711001305
|
Aktualizácia+servis k programu
|
39,24 |
s DPH |
|
08.12.2017 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
11.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2432017
|
Potraviny
|
206,02 |
s DPH |
|
08.12.2017 |
|
|
|
MILK - AGRO spol. s r.o. Prešov, prevádzka Mníšek nad Hnilcom |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21727407
|
Administr.a hospod.školy
|
41,45 |
s DPH |
|
08.12.2017 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
11.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
4104708747
|
Fakt.za telefón
|
21,54 |
s DPH |
|
08.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
11.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017046
|
Kurz prvej pomoci
|
17,00 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
|
|
|
Slovenský Červený kríž |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
08.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17320
|
Prístup k online službe evidencie odpadov
|
22,80 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
|
|
|
ESPIK GROUP s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
08.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
71939
|
Notebooky, adaptér, tonery
|
5 372,00 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
|
|
|
AXDATA,s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
08.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1707488
|
Potraviny
|
18,36 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21808776
|
Farby, školské potreby
|
323,75 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
08.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2422017
|
Potraviny
|
18,36 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2412017
|
Potraviny
|
89,35 |
s DPH |
|
05.12.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
530732360
|
Potraviny
|
89,35 |
s DPH |
|
05.12.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
28.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2402017
|
Potraviny
|
220,61 |
s DPH |
|
05.12.2017 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20170135
|
Potraviny
|
220,60 |
s DPH |
|
05.12.2017 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
01.02.2018 |
01.02.2018 |