|
|
Faktúra |
2182203127
|
List bianco - s vodotlačou
|
33,00 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Objednávka |
932018
|
Potraviny
|
171,57 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
181602
|
Zber a odvoz odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
11.05.2018 |
|
|
|
ESPIK GROUP s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180123
|
štartovné v súťaži Englishstar
|
105,00 |
s DPH |
|
11.05.2018 |
|
|
|
LEXICON s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Objednávka |
922018
|
Potraviny
|
279,92 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
530814607
|
Potraviny
|
279,90 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
18.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
922018
|
Potraviny
|
120,96 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
530814724
|
Potraviny
|
120,96 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
18.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180347
|
Čistiaci prostriedok
|
45,00 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
|
|
|
BRISTON s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
218104010
|
Kamenná drť
|
39,41 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
|
|
|
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1008645701
|
Fakt.telefón
|
21,17 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Objednávka |
912018
|
Potraviny
|
162,21 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180052
|
Potraviny
|
162,20 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180050
|
Potraviny
|
165,33 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Objednávka |
902018
|
Potraviny
|
11,88 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1802359
|
Potraviny
|
11,88 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1802000773
|
Gumené rukavice
|
13,08 |
s DPH |
|
04.05.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
11800342
|
Metedická príručka k učebnici biológie
|
19,00 |
s DPH |
|
04.05.2018 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7264093775
|
Dodávka zemn.plynu
|
2 268,00 |
s DPH |
|
04.05.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Objednávka |
892018
|
Potraviny
|
90,54 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
09.05.2018 |