|
|
Faktúra |
2018321
|
Tartanova dráha + doskočisko
|
2 140,92 |
s DPH |
|
11.10.2018 |
|
|
|
Sagansport s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
17.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1805061
|
Potraviny
|
9,72 |
s DPH |
|
10.10.2018 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1682018
|
Potraviny
|
9,72 |
s DPH |
|
10.10.2018 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
530828713
|
Potraviny
|
236,45 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1662018
|
Potraviny
|
236,45 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
49008038
|
DUO 2019
|
76,00 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
17.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180101
|
Potraviny
|
142,82 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1672018
|
Potraviny
|
142,82 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
530828688
|
Potraviny
|
288,33 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1652018
|
Potraviny
|
288,31 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183847
|
Zber a odvoz odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
|
|
|
ESPIK GROUP s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
17.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217998213
|
Faktúra za telefón
|
21,17 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
17.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1622018
|
Potraviny
|
9,72 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1804924
|
Potraviny
|
9,72 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1582018
|
Potraviny
|
320,85 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1817932
|
Učebnice na ANJ
|
120,58 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
|
|
|
AD REM, Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7204345652
|
Dodávka zemn.plynu
|
2 268,00 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1018100315
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2018
|
54,00 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180098
|
Potraviny
|
112,81 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1592018
|
Potraviny
|
112,80 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
05.10.2018 |