|
|
Faktúra |
182014
|
Školské potreby HN
|
1 809,40 |
s DPH |
|
19.10.2018 |
|
|
|
MIVA MARKET, spol.s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21823049
|
Personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
19.10.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
71832455
|
Potraviny
|
1,68 |
s DPH |
|
18.10.2018 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1805194
|
Potraviny
|
12,96 |
s DPH |
|
18.10.2018 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1722018
|
Potraviny
|
12,96 |
s DPH |
|
18.10.2018 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201812819
|
Farba do tlač.
|
445,80 |
s DPH |
|
18.10.2018 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
18.10.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1732018
|
Potraviny
|
1,68 |
s DPH |
|
18.10.2018 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
0309085603
|
Fakt.mobil
|
31,58 |
s DPH |
|
18.10.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018163
|
Odpadové hospodárstvo
|
45,00 |
s DPH |
|
18.10.2018 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
89958733
|
Školský zákon
|
6,90 |
s DPH |
|
18.10.2018 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5201802379
|
Potraviny
|
430,31 |
s DPH |
|
17.10.2018 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
534180452
|
Kľúče
|
13,92 |
s DPH |
|
17.10.2018 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
17.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
530829679
|
Potraviny
|
205,70 |
s DPH |
|
16.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
71832272
|
Potraviny
|
84,08 |
s DPH |
|
16.10.2018 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1712018
|
Potraviny
|
142,17 |
s DPH |
|
16.10.2018 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180104
|
Potraviny
|
142,15 |
s DPH |
|
16.10.2018 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1702018
|
Potraviny
|
84,08 |
s DPH |
|
16.10.2018 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1692018
|
Potraviny
|
205,77 |
s DPH |
|
16.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180097
|
Kontrola prenos. HP
|
77,60 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
|
|
|
Ladislav Kriško |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
17.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Faktúra za elektrinu
|
612,23 |
s DPH |
|
12.10.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
17.10.2018 |
17.10.2018 |