|
|
Objednávka |
1922018
|
Potraviny
|
210,07 |
s DPH |
|
08.11.2018 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8219993206
|
Fakt.telefón
|
22,52 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1892018
|
Potraviny
|
9,72 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1805601
|
Potraviny
|
9,72 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1882018
|
Potraviny
|
217,02 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1882018
|
Potraviny
|
217,02 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180111
|
Potraviny
|
217,01 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2182210451
|
List-bianco s vodotlačou
|
57,00 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7274183420
|
Dodávka zemn.plynu
|
2 268,00 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1018110313
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2862018
|
Revízia komínov
|
84,00 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
|
|
|
Marta Kakalejčíková - KOMINÁRSTVO |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1872018
|
Potraviny
|
166,64 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1872018
|
Potraviny
|
166,64 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1801086
|
Kontrola bezpečností v TV
|
193,20 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
|
|
|
E K O T E C spol. s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
184070
|
Zber a odvoz odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
|
|
|
ESPIK GROUP s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
71835249
|
Potraviny
|
70,83 |
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
71835365
|
Potraviny
|
1,68 |
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
91721820
|
Potraviny
|
237,97 |
s DPH |
|
29.10.2018 |
|
|
|
MILK - AGRO spol. s r.o. Prešov, prevádzka Mníšek nad Hnilcom |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1862018
|
Potraviny
|
237,97 |
s DPH |
|
29.10.2018 |
|
|
|
MILK - AGRO spol. s r.o. Prešov, prevádzka Mníšek nad Hnilcom |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1852018
|
Potraviny
|
70,83 |
s DPH |
|
26.10.2018 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
16.11.2018 |