|
|
Faktúra |
20180115
|
Potraviny
|
157,13 |
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21825521
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3022018
|
Požiarna ochrana za 4.Q.2018
|
98,00 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
|
|
|
POPRAKO, spol. s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180169
|
Bezpečnosť práce za 4.Q.2018
|
63,00 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
|
|
|
Štefan Štirban, Prakovce |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
182198
|
Toal.papier
|
48,56 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
|
|
|
MIVA MARKET, spol.s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21825961
|
Personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180863
|
Potraviny
|
165,90 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1952018
|
Potraviny
|
190,11 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180149
|
Verejné obstarávanie za 3.Q.2018
|
40,00 |
s DPH |
|
16.11.2018 |
|
|
|
MKBstav-Ing.Oľga Onderíková Mikulíková |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1802007198
|
Ecosol
|
28,85 |
s DPH |
|
15.11.2018 |
|
|
|
Hagleitner Service Center Bratislava |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Fakt.elektrina
|
824,03 |
s DPH |
|
15.11.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1942018
|
Potraviny
|
9,72 |
s DPH |
|
14.11.2018 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1932018
|
Potraviny
|
237,75 |
s DPH |
|
14.11.2018 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180113
|
Potraviny
|
237,73 |
s DPH |
|
14.11.2018 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1805733
|
Potraviny
|
9,72 |
s DPH |
|
14.11.2018 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
530832151
|
Potraviny
|
559,72 |
s DPH |
|
08.11.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1902018
|
Potraviny
|
559,68 |
s DPH |
|
08.11.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
530832155
|
Potraviny
|
163,67 |
s DPH |
|
08.11.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1912018
|
Potraviny
|
163,68 |
s DPH |
|
08.11.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
5201802810
|
Potraviny
|
210,08 |
s DPH |
|
08.11.2018 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
16.11.2018 |
16.11.2018 |