|
|
Faktúra |
1802008809
|
Čistiace potreby
|
22,03 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
|
|
|
Hagleitner Service Center Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
82618
|
Tonery
|
2 240,00 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
|
|
|
AXDATA,s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1018072
|
Odbor.prehliadka kotolne
|
559,20 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
|
|
|
VVINGS Košice s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180126
|
Potraviny
|
199,96 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2232018
|
Potraviny
|
78,79 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180964
|
Potraviny
|
229,94 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201812065
|
Potraviny
|
118,31 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
|
|
ALPEKA, Smižany |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2252018
|
Potraviny
|
199,96 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2242018
|
Potraviny
|
118,31 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
|
|
ALPEKA, Smižany |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201813495
|
Tonery
|
381,84 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180975
|
Potraviny
|
78,74 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18576
|
Evidencia odpadov
|
22,80 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
|
|
ESPIK GROUP s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018026
|
Servisný zásah,mesačné polatky
|
95,62 |
s DPH |
|
14.12.2018 |
|
|
|
G-COMP s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18954823
|
Zákon odmeňovaní zamestnancov
|
250,07 |
s DPH |
|
14.12.2018 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018053
|
Kurz prvej pomoci
|
20,00 |
s DPH |
|
14.12.2018 |
|
|
|
Slovenský Červený kríž |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
182422
|
Čistiace potreby
|
912,35 |
s DPH |
|
14.12.2018 |
|
|
|
MIVA MARKET, spol.s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
182423
|
Kancelárske potreby
|
625,67 |
s DPH |
|
14.12.2018 |
|
|
|
MIVA MARKET, spol.s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Fakt.elektrina
|
944,62 |
s DPH |
|
13.12.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
82478
|
Dymo páska
|
160,00 |
s DPH |
|
13.12.2018 |
|
|
|
AXDATA,s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18178
|
Všeobecný materiál
|
378,33 |
s DPH |
|
13.12.2018 |
|
|
|
MAPOX s.r.o. Margecany |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
17.12.2018 |
17.12.2018 |