|
|
Faktúra |
8226077182
|
Fakt.telefón
|
21,17 |
s DPH |
|
07.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21901098
|
Zákony v škol.praxi
|
46,45 |
s DPH |
|
07.02.2019 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
292019
|
Potraviny
|
16,20 |
s DPH |
|
06.02.2019 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900648
|
Potraviny
|
16,20 |
s DPH |
|
06.02.2019 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8822664803
|
Dodávka zemn.plynu
|
1 999,00 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
282019
|
Potraviny
|
168,44 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190012
|
Potraviny
|
168,43 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
|
|
|
Karol Frič, Gelnica |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1190121
|
Zber a odvoz odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
|
|
|
ESPIK GROUP s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
530903668
|
Potraviny
|
292,70 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1019020316
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190012
|
Pracovný materiál - Odmeňovanie zamestnancov
|
7,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
|
|
RVC Košice |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
262019
|
Potraviny
|
292,71 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
052019
|
Elektr.revízia spotrebičov
|
201,60 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
|
|
František Varga - prehliadky a skúšky EZ |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
222019
|
Potraviny
|
7,20 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190101130
|
Potraviny
|
7,08 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11721920
|
Potraviny
|
117,44 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
|
|
|
MILK - AGRO spol. s r.o. Prešov, prevádzka Mníšek nad Hnilcom |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
71903169
|
Potraviny
|
83,48 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
212019
|
Potraviny
|
10,20 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190101131
|
Potraviny
|
38,82 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
232019
|
Potraviny
|
39,45 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
31.01.2019 |