|
|
Objednávka |
1032019
|
Potraviny
|
276,23 |
s DPH |
|
21.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
530916553
|
Potraviny
|
276,22 |
s DPH |
|
21.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
30.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190442
|
Potraviny
|
289,82 |
s DPH |
|
20.05.2019 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
21.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0309085603
|
Faktúra telefón
|
30,98 |
s DPH |
|
20.05.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1272019
|
Služba v oblasti požiarnej ochrany
|
133,00 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
|
|
|
POPRAKO, spol. s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
21909345
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1022019
|
Potraviny
|
1,68 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71916601
|
Potraviny
|
1,68 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
21.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1012019
|
Potraviny
|
1,68 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71916600
|
Potraviny
|
1,68 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
21.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71916431
|
Potraviny
|
70,94 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
21.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190053
|
Služba v oblasti bezpečnosti práce
|
74,00 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
|
|
|
Štefan Štirban |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1002019
|
Potraviny
|
70,94 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1902001347
|
Čistiace prostriedky
|
357,52 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
|
|
|
Hagleitner Service Center Bratislava |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201911250
|
Tonery
|
223,44 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1902388
|
Potraviny
|
9,72 |
s DPH |
|
16.05.2019 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
21.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5021908169
|
Verejná správa SR
|
117,00 |
s DPH |
|
15.05.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Faktúra elektrina
|
698,90 |
s DPH |
|
15.05.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
982019
|
Potraviny
|
9,72 |
s DPH |
|
15.05.2019 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
102293119
|
Potraviny
|
211,96 |
s DPH |
|
15.05.2019 |
|
|
|
Ryba Žilina. spol. s r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
21.05.2019 |
21.05.2019 |