|
|
Faktúra |
2000401976
|
Učebnice
|
200,00 |
s DPH |
|
25.08.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200493
|
Potraviny
|
95,03 |
s DPH |
|
21.08.2020 |
|
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3200671
|
Dezinfekcia
|
168,14 |
s DPH |
|
20.08.2020 |
|
|
|
Plotbase, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
242020
|
Revízia elektroinštalácie
|
626,44 |
s DPH |
|
17.08.2020 |
|
|
|
František Varga - prehliadky a skúšky EZ |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020080392
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
10.08.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
11.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Fakt.elektrina
|
222,46 |
s DPH |
|
10.08.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265843367
|
Fakt.telefón
|
21,17 |
s DPH |
|
06.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
11.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8793947767
|
Dodávka zemn.plynu
|
1 737,00 |
s DPH |
|
04.08.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
11.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2001811
|
Učebnice
|
362,25 |
s DPH |
|
23.07.2020 |
|
|
|
OXICO |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
24.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0309085603
|
Fakt.telefón
|
33,62 |
s DPH |
|
22.07.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
24.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20206591
|
Pracovné zošity
|
128,00 |
s DPH |
|
21.07.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
24.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1212005057
|
Učebnice
|
1 045,66 |
s DPH |
|
17.07.2020 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263976807
|
Faktúra telefón
|
21,17 |
s DPH |
|
13.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1202205185
|
Triedne výkazy
|
136,50 |
s DPH |
|
13.07.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Faktúra elektrina
|
623,53 |
s DPH |
|
13.07.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8784243563
|
Dodávka zemn.plynu
|
1 737,00 |
s DPH |
|
08.07.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020101
|
Odpadové hospodárstvo
|
45,00 |
s DPH |
|
02.07.2020 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202011549
|
Tonery
|
340,66 |
s DPH |
|
01.07.2020 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1200849
|
Zber a odvoz odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
01.07.2020 |
|
|
|
ESPIK GROUP s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020070413
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
01.07.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
02.07.2020 |
02.07.2020 |