|
|
Faktúra |
8697570845
|
Dodávka zemn.plynu
|
1 581,00 |
s DPH |
|
05.04.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202151
|
Odpadové hospodárstvo
|
45,00 |
s DPH |
|
05.04.2021 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
211003178
|
Inštalácia a konverzi dát
|
12,00 |
s DPH |
|
01.04.2021 |
|
|
|
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021040406
|
Výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
01.04.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202110604
|
Tonery
|
276,96 |
s DPH |
|
22.03.2021 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210601
|
Školské potreby
|
929,60 |
s DPH |
|
19.03.2021 |
|
|
|
MIVA MARKET, spol.s r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
70783907
|
Virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
|
09.03.2021 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000490
|
Zdravotná služba
|
348,00 |
s DPH |
|
09.03.2021 |
|
|
|
MEDISON, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2212200878
|
Kancelárske písomnosti
|
84,64 |
s DPH |
|
09.03.2021 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021024
|
Outsourcingové služby
|
200,00 |
s DPH |
|
04.03.2021 |
|
|
|
Ing. Stanislav Daňko ITISEL |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8745910605
|
Dodávka zemn.plynu
|
1 581,00 |
s DPH |
|
02.03.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11722120
|
Potraviny
|
33,87 |
s DPH |
|
26.02.2021 |
|
|
|
MILK - AGRO spol. s r.o. Prešov, prevádzka Mníšek nad Hnilcom |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021004
|
Odborná skúška v kotolni
|
576,00 |
s DPH |
|
22.02.2021 |
|
|
|
VVINGS Košice s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210028
|
Bezpečnosť práce
|
70,00 |
s DPH |
|
18.02.2021 |
|
|
|
Štefan Štirban |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202110306
|
Profylaktické práce
|
64,80 |
s DPH |
|
18.02.2021 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
562021
|
Požiarna ochrana
|
100,00 |
s DPH |
|
18.02.2021 |
|
|
|
POPRAKO, spol. s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0309085603
|
Faktúra telefón
|
35,82 |
s DPH |
|
18.02.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2290067235
|
Fakt.elektrina
|
475,36 |
s DPH |
|
12.02.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
70783907
|
Virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
|
12.02.2021 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2100469
|
Potraviny
|
7,20 |
s DPH |
|
10.02.2021 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |