|
|
Faktúra |
7452007080
|
Dodávka zemného plynu za 01.01. - 18.08.2013
|
-1 414,22 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8752789310
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
41,09 |
s DPH |
|
08.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
492013
|
Realizácia animácií, prenajom atrakcií
|
1 063.50 |
s DPH |
|
05.08.2013 |
|
|
|
Tramtaria Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2270032175
|
Faktúra za elektrinu
|
3 512,00 |
s DPH |
|
05.08.2013 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Darovanie výpočtovej techniky
|
|
s DPH |
|
05.08.2013 |
|
|
|
Štátny pedagogický ústa |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
71301175
|
Servisný výjazd
|
39,36 |
s DPH |
|
01.08.2013 |
|
|
|
Ing. Branislav Kalabus - KA - BE |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2132206586
|
Školské tlačivá
|
117,73 |
s DPH |
|
22.07.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130571
|
Dopravná výchova na 1 st.
|
3,90 |
s DPH |
|
15.07.2013 |
|
|
|
INFRA s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013093
|
Preprava autobusom
|
580,20 |
s DPH |
|
11.07.2013 |
|
|
|
Jozef Džačovský |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
04042014
|
Čistiace potreby
|
120,76 |
s DPH |
|
10.07.2013 |
|
|
|
Sýč Norbert - ENES |
ŠJpriZŠ Mníšek na Hnilcom 497 |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
9130001952
|
ASC Agenda 2014
|
199,00 |
s DPH |
|
09.07.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7751807373
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
37,25 |
s DPH |
|
08.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7287814117
|
Dodávka zemného plynu
|
2 213.00 |
s DPH |
|
04.07.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
9913886
|
Rekvalifikačný kurz - Podvojné účtovn.
|
159,00 |
s DPH |
|
03.07.2013 |
|
|
|
Agentúra JASPIS |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3110000551
|
Dodanie a montáž podlahovej krytiny
|
1 686.24 |
s DPH |
|
01.07.2013 |
|
|
|
Bečarik, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3110000552
|
Dodanie a montáž podlahovej krytiny
|
2 481.13 |
s DPH |
|
01.07.2013 |
|
|
|
Bečarik, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3110000553
|
Dodanie a montáž podlahovej krytiny
|
2 423.53 |
s DPH |
|
01.07.2013 |
|
|
|
Bečarik, s.r.o. |
ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
61721320
|
Potraviny
|
201,38 |
s DPH |
|
28.06.2013 |
|
|
|
MILK-AGRO, Prešov |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1072013
|
Potraviny
|
201,38 |
s DPH |
|
28.06.2013 |
|
|
|
MILK-AGRO, Prešov |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1052013
|
Mlieko školské
|
1,92 |
s DPH |
|
27.06.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekareň |
ŠJpriZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 |
|
|
|
27.06.2013 |